內部審計:企業內部控制與風險優化解決方案

內部審計 (Internal Audit) 是一種職能,其主要工作是幫助公司建立及維持有效的內部控制 (Internal Control)。其他工作還包括專案審查 (Project Review)、舞弊調查 (Fraud Investigation)、管理審查 (Management Review)、盡職審查 (Due Diligence) 等。

內部審計的工作內容
  • 評估內部控制的有效性
  • 識別和評估風險
  • 進行舞弊調查
  • 審查財務報表
  • 評估營運效率
核心價值
內部審計是企業風險管理的核心抓手,不僅能保障合規經營,更能從內部優化運營效率、降低潛在風險。我們的內部審計服務以企業實際需求為導向,結合金港本地法規與國際內控標準,為不同規模、不同行業的企業搭建高效、合規的內部控制體系,助力企業實現可持續發展。
  • 搭建 / 優化內部控制體系,堵塞管理漏洞,降低運營風險;
  • 識別舞弊隱患,保障企業資產安全與財務數據真實;
  • 優化業務流程,提升運營效率,降低管理成本;
  • 滿足投融資、併購、上市等場景的內控合規要求;
  • 為管理層提供客觀決策依據,提升企業治理水平。

電話:+852 6882 6593 或
電郵:info@compass-cs.com

單次/特定審計服務收費參考​
項目 服務費用(港元) 備註
內部控制體系全面評估與優化 HK$15,000 起 根據企業規模、行業複雜度定製方案
舞弊專項調查 HK$12,000 起 視調查範圍、證據複雜度而定
單一流程內控深度審查(如採購/財務) HK$8,000 起 針對特定環節開展專項風險識別
內部審計年度服務包(中小型企業) HK$30,000 起/年 含2次全面審計+季度風險跟蹤+報告解讀
常見問題